【大河财立方音信】11月25日音信,因在三只松鼠股份有限公司(以下简称三只松鼠)2023年年报审计技俩执业中存在违法行径,安徽证监局决定对大华管帐师事务所(迥殊开阔合股)以及郝丽江、李东辉接管出具警示函顺序。
进程访谒,大华管帐师事务所(迥殊开阔合股)在三只松鼠2023年年报审计技俩执业中存在以下问题:
一是了解里面放弃审计才气推论不到位。在了解里面放弃-销售与收款时,未针对不相同子、渠说念的内控野心推论了解和测试。在了解里面放弃-分娩与仓储中,未见推论穿行测试。
二是期后回款审计才气推论不到位。在推论母公司主要客户期后回款核查时,未对部分主要客户的期后回款额最初期末应收款余额情况推论进一步的审计才气。
三是预支账款审计才气推论不到位。公司预支账款审计才气中,未见对入供词应商基本信息及期后得益情况查验底稿。
四是存货审计才气推论不到位。存货函证中存在部分未回函或回函不符,未见相关替代才气底稿。存货监盘说明中清楚存在替代查验存货,但未见相关底稿。
五是彭胀用度审计才气推论不到位。底稿中未见报复供应商(提供彭胀办事)的用度阐述单等结算票据。
安徽证监局认定上述行径犯科了磋议法例,同期决定对大华管帐师事务所(迥殊开阔合股)、三只松鼠2023年年报审计技俩署名管帐师郝丽江及李东辉接管出具警示函的行政监管顺序,并记入证券期货商场诚信档案。
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